审计处是我校的内部审计机构,为学校的改革和发展服务,促进学校强化内部管理,遵守国家财经法规,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金的使用效益。审计处对全校的财务收支及有关经济活动的真实性、合法和效益依法实施内部审计监督和评价,以促进加强经济管理和实现事业目标。主要职责如下: 一、 对下列事项进行审计: 1、 学校及所属经济实体的财务收支及有关经济活动; 2、 预算执行和决算; 3、 预算内、预算外教育资金的管理和使用; 4、 专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用; 5、 固定资产的管和使用; 6、 建设、修缮工程项目; 7、 对外投资项目及对校办企业投资项目; 8、 内部控制制度的健全、有效及对风险管理; 9、 经济管理和效益审计; 10、有关领导人员的任期经济责任审计; 11、财务收支及有关经济活动中的重大事项组织或进行专项审计调查; 12、 上级主管部门和学校校领导交办的其他审计事项; 二、对下列事项进行审鉴 1、 单位预算和财务收支计划执行情况及决算的上报; 2、 各种专项经费结算和决算的上报; 3、 自筹基建经费的使用,基建、维修工程的决算; 4、 企业单位、校办产业年度资产负债表、损益表及利润分配表,关、停、并、转时的清产核资结果; 5、 校领导要求审鉴的其他事项。 三、 对学校财务收支及有关经济活动中的问题提供咨询服务。 四、 参与学校事业经费、科学研究费、基建投资、银行贷款、学校基金以及对外开展科技服务收支计划,预算、分配方案的研究讨论和重大经济合同(协议)的鉴订。 五、 宣传、执行国家财经法规,参与拟订有关规章、办法和实施细则,健全完善内部控制制度。
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